订单:SCZG-************,于:2025-02-17 15:44进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:Z************521347
二、项目名称:办公用品
三、成交信息
******有限公司
******街道德平南区37号西单元6楼东室
成交金额:4313.80,大写(人民币):肆仟叁佰壹拾叁元捌角
四、主要标的信息
序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
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1 | 绳子 | 国产 警戒线 绳子 | 国产 | 警戒线 | 11 | ¥45.0000 | ¥495.00 |
2 | 纸杯 | 得力/deli 9570 纸杯 | 得力/deli | 9570 | 13 | ¥12.0000 | ¥156.00 |
3 | 干电池 | 南孚/Nanfu 9V 干电池 1粒 | 南孚/Nanfu | 9V | 110 | ¥12.0000 | ¥1320.00 |
4 | 抽纸 | 国产 抽纸 | 国产 | 抽 纸 抽 纸 抽 纸 | 130 | ¥8.0000 | ¥1040.00 |
5 | 胶水 | 国产 胶棒 胶棒 胶棒 胶棒 胶棒 单位:盒 胶水 1 | 国产 | 胶棒 胶棒 胶棒 胶棒 胶棒 单位:盒 | 130 | ¥5.0000 | ¥650.00 |
6 | 干电池 | 南孚/Nanfu 南孚电池 干电池 | 南孚/Nanfu | 南孚电池 | 204 | ¥3.2000 | ¥652.80 |
五、 项目联系方式
联系人:肖辉彬
联系方式:******
******服务中心
2025年02月17日